72
Aydın Büyükşehir Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu
06
7
Gayrimenkul Büyük Onarım
Giderleri
11.360.000,00
0,00
9.241.000,00
100.000,00
2.219.000,00
00
0
07
Sermaye Transferleri
3.000.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
0,00
5.500.000,00
5.392.875,00
98
07
1
Yurtiçi
Sermaye
Transferleri
3.000.000,00
5.500.000,00
3.000.000,00
0,00
5.500.000,00
5.392.875,00
98
09
Yedek Ödenekler
20.000.000,00
0,00
18.248.288,00
0,00
1.751.712,00
00
0
09
6
Yedek Ödenek
20.000.000,00
0,00
18.248.288,00
0,00
1.751.712,00
00
0
Toplam
354.242.865,00
76.859.969,11
76.574.270,86 9.645.000,00
364.173.563,25
132.562.861,45
36
Tablo 13: Bütçe Giderlerinin Fonksiyonel Dağılımı (TL)
Fonksiyonel
Fonksiyon Adı
Toplam Ödenek
Harcama
Gerç.
Or.%
1
2 3 4
01
GENEL KAMU HİZMETLERİ
61.790.455,71
41.299.625,00
67
01
1
Yasama ve Yürütme Organları Finansal ve Mali
İşler Dışişleri Hizmet
27.530.362,00
16.188.329,00
59
01
1 1
Yasama ve Yürütme Organları Hizmetleri
11.463.150,00
4.618.911,44
40
01
1 2
Finansal ve Mali İşler ve Hizmetler
16.067.212,00
11.569.417,64
72
01
3
Genel Hizmetler
34.260.093,71
25.111.295,92
73
01
3 1
Genel Personel Hizmetleri
12.967.938,00
11.879.792,05
92
01
3 9
Diğer Genel Hizmetleri
21.292.155,71
13.231.503,87
62
03
KAMU DÜZENİ VE GÜVENLİK HİZMETLERİ
21.954.398,25
14.135.369,77
64
03
2
Yangından Korunma Hizmetleri
16.826.000,00
12.480.191,51
74
03
2 0
Yangından Korunma Hizmetleri
16.826.000,00
12.480.191,51
74
03
9
Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
5.128.398,25
1.655.178,26
32
03
9 9
Sınıflandırmaya Girmeyen Kamu Düzeni ve
Güvenlik Hizmetleri
5.128.398,25
1.655.178,26
32
04
EKONOMİK İŞLER VE HİZMETLER
31.392.500,00
2.025.917,97
6
04
1
Genel Ekonomik İşler ve Hizmetler
2.675.000,00
289.896,32
11
04
1 1
Genel Ekonomik ve Ticari İşler ve Hizmet
2.675.000,00
289.896,32
11
04
2
4.170.000,00
04
2 1
4.170.000,00
04
5
Ulaştırma Hizmetleri
24.547.500,00
1.736.021,65
7
04
5 9
Sınıflandırmaya girmeyen ulaştırma hizmetleri
24.547.500,00
1.736.021,65
7
05
ÇEVRE KORUMA HİZMETLERİ
41.527.188,80
5.463.300,41
13
05
1
Atık Yönetimi Hizmetleri
11.962.200,00
2.474.190,46
21
05
1 0
Atık yönetimi hizmetleri
11.962.200,00
2.474.190,46
21
05
9
Sınıflandırmaya Girmeyen Çevre Koruma Hiz.
29.564.988,00
2.989.109,95
10
05
9 9
Sınıflandırmaya girmeyen çevre koruma Hiz.
29.564.988,00
2.989.109,95
10
06
İSKAN VE TOPLUM REFAHI HİZMETLERİ
160.671.800,00
47.514.551,85
30
06
1
İskan İşleri ve Hizmetleri
25.142.400,00
3.062.800,76
12
06
1 0
İskan işleri ve hizmetleri
25.142.400,00
3.062.800,76
12
06
2
Toplum Refahı Hizmetleri
123.860.400,00
34.778.099,85
28
06
2 0
Toplum refahı hizmetleri
123.860.400,00
34.778.099,85
28
06
8
İskan ve Toplum Refahına İlişkin Araştırma ve
Geliştirme Hizmetleri
11.669.000,00
9.673.651,24
83
06
8 8
İskan ve Toplum refahına ilişkin araştırma ve
geliştirme hizmetleri
11.669.000,00
9.673.651,24
83
07
SAĞLIK HİZMETLERİ
3.237.850,00
3.007.545,09
93
07
4
Halk Sağlığı Hizmetleri
3.237.850,00
3.007.545,09
93
07
4 0
Halk sağlığı hizmetleri
3.237.850,00
3.007.545,09
93
08
DİNLENME KULTUR VE DİN HİZMETLERİ
17.320.500,00
9.684.977,24
56
08
2
Kültür Hizmetleri
17.320.500,00
9.684.977,24
56
08
2 0
Kültür hizmetleri
17.320.500,00
9.684.977,24
56
10
SOSYAL GÜVENLİK VE SOSYAL YARDIM
HİZMETLERİ
26.278.870,49
9.431.574,12
36
10
9
Sınıflandırmaya Girmeyen Sosyal Güvenlik ve
Sosyal Yardım Hizmetleri
26.278.870,49
9.431.574,12
36
10
9 9
Sınıflandırmaya girmeyen sosyal güvenlik ve
sosyal yardım hizmetleri
26.278.870,49
9.431.574,12
36
Toplam
364.173.563,25
132.562.861,45
36
Dostları ilə paylaş: |